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NOTA DE EMPENHO 2022NE003912

Favorecido

DFA BESERRA - EIRELI
R$ 159.785,30
 

CPF/CNPJ:

18296289000101

Emissão:

17/11/2022

Plano Interno:

000533

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços Gráficos e Editoriais

Processo:

113002/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Superávit de Convênios com Órgãos não Federai

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA D. F. A. BESERRA, TENDO COMO OBJETO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29/2022, PROCESSO 113002/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003912 17/11/2022 159.785,30 159.785,30 159.785,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA D. F. A. BESERRA, TENDO COMO OBJETO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29/2022, PROCESSO 113002/2022
2022NE003912 17/11/2022 159.785,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1712 EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PROCESSO 2210210014
2022NL013810 22/11/2022 0,00 81.262,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1713 EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PROCESSO 2210210014
2022NL013812 22/11/2022 0,00 78.522,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB085632 22/11/2022 0,00 0,00 159.785,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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