CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
26/01/2022
Plano Interno:
000547
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000070 | 26/01/2022 | 11.336.126,29 | 11.336.126,29 | 11.336.126,29 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
|
2022NE000070 | 26/01/2022 | 692.510,78 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. SOB O PROCESSO 37251/2022
|
2022NE000250 | 22/02/2022 | 742.328,23 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61598/2022
|
2022NE000657 | 25/03/2022 | 814.423,92 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84526/2022
|
2022NE000919 | 26/04/2022 | 763.190,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. SOB O PROCESSO 108217/2022
|
2022NE001353 | 24/05/2022 | 824.800,52 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO DA FOLHA PESSOAL ( GRATIFICAÇÕES) COMPLETAR DO MES DE MAIO/2022
|
2022NE001498 | 31/05/2022 | 9.061,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. SOB O PROCESSO 133028/2022
|
2022NE001937 | 24/06/2022 | 1.036.748,59 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. SOB O PROCESSO 155487/2022
|
2022NE002426 | 25/07/2022 | 1.052.552,71 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. SOB O PROCESSO 179928/2022
|
2022NE002981 | 23/08/2022 | 1.112.727,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 70 REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2022 SOB O PROCESSO 202237/2022
|
2022NE003469 | 23/09/2022 | 1.071.356,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE OUTUBRO/2022, SOB O PROCESSO Nº 2210200012.
|
2022NE003713 | 21/10/2022 | 1.074.461,95 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NE003976 | 22/11/2022 | 1.070.184,23 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 70 REFERENTE A DE FOLHA DE PESSOAL/2022
|
2022NE004461 | 23/12/2022 | 1.071.780,08 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
|
2022NL000073 | 26/01/2022 | 0,00 | 692.510,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. SOB O PROCESSO 37251/2022
|
2022NL000845 | 22/02/2022 | 0,00 | 742.328,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. SOB O PROCESSO 61598/2022
|
2022NL002093 | 25/03/2022 | 0,00 | 814.423,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. SOB O PROCESSO 84526/2022
|
2022NL002965 | 26/04/2022 | 0,00 | 763.190,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. SOB O PROCESSO 108217/2022
|
2022NL004550 | 24/05/2022 | 0,00 | 824.800,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA PESSOAL COMPLETAR DO MES DE MAIO/2022
|
2022NL005415 | 31/05/2022 | 0,00 | 9.061,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
|
2022NL006728 | 24/06/2022 | 0,00 | 1.036.748,59 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. SOB O PROCESSO 155487/2022
|
2022NL008178 | 25/07/2022 | 0,00 | 1.052.552,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. SOB O PROCESSO 179928/2022
|
2022NL009987 | 23/08/2022 | 0,00 | 1.112.727,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE FOLHA DE PESSOAL MÊS DE SETEMBRO/2022 SOB O PROCESSO 202237/2022
|
2022NL011448 | 23/09/2022 | 0,00 | 1.071.356,75 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. SOB O PROCESSO 14936/2022
|
2022NL012553 | 21/10/2022 | 0,00 | 1.074.461,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
|
2022NL013777 | 22/11/2022 | 0,00 | 1.070.184,23 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (GRATIFICAÇÕES), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022.
|
2022NL015905 | 23/12/2022 | 0,00 | 1.071.780,08 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000825 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 692.510,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007911 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 742.328,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017248 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 814.423,92 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022707 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 763.190,35 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031653 | 25/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 824.800,52 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033617 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 7.642,14 |
PAGAMENTO
|
2022PP002662 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 639,59 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022NL005450 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 637,15 |
PAGAMENTO
|
2022PP002661 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 134,07 |
PAGAMENTO
|
2022PP002663 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 8,22 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041549 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.036.748,59 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051398 | 26/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.052.552,71 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062085 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.112.727,01 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071956 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.071.356,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB077676 | 25/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.074.461,95 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB086784 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.070.184,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098617 | 26/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.071.780,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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