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NOTA DE EMPENHO 2022NE000134

Favorecido

EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
R$ 1.127.402,52
 

CPF/CNPJ:

06272793000184

Emissão:

14/02/2022

Plano Interno:

000526

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Energia Elétrica

Processo:

2386/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Endereço:

S/A

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000134 14/02/2022 1.127.402,52 1.127.402,52 1.127.402,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/08/2022, PROCESSO Nº 2386/2022
2022NE000134 14/02/2022 157.958,23 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA Nº 610009089526.
2022NE000701 30/03/2022 159.552,51 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME FATURA Nº 610009090813
2022NE001158 11/05/2022 155.773,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 134 EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MÊS DE ABRIL/2022
2022NE001547 02/06/2022 137.652,92 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2022.
2022NE002408 25/07/2022 269.632,59 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 134 EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA, PROCESSO 76896/2022
2022NE003257 13/09/2022 10.547,14 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 134 EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL, MÊS DE JULHO/2022
2022NE003348 21/09/2022 129.292,41 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2022.
2022NE003699 20/10/2022 106.993,28 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME FATURA Nº6
2022NL001155 24/02/2022 0,00 157.958,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME FATURA N
2022NL002452 30/03/2022 0,00 159.552,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME FATURA Nº 6
2022NL003640 11/05/2022 0,00 155.773,44 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME FATURA Nº 61
2022NL005545 02/06/2022 0,00 137.652,92 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MAIO /2022.
2022NL008130 25/07/2022 0,00 136.183,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE JUNHO/2022.
2022NL008131 25/07/2022 0,00 133.449,39 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA SA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO, PROCESSO 7689
2022NL010951 13/09/2022 0,00 10.547,14 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME FATURA Nº
2022NL011253 21/09/2022 0,00 129.292,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL REFERENTE AO CONTRATO 23/2021, PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2022.
2022NL012531 20/10/2022 0,00 106.993,28 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB010089 07/03/2022 0,00 0,00 157.958,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB018617 31/03/2022 0,00 0,00 159.552,51
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB029775 18/05/2022 0,00 0,00 155.773,44
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB039219 20/06/2022 0,00 0,00 137.652,92
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052177 29/07/2022 0,00 0,00 136.183,20
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB058738 16/08/2022 0,00 0,00 133.449,39
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069210 20/09/2022 0,00 0,00 10.547,14
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB075415 13/10/2022 0,00 0,00 129.292,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076753 21/10/2022 0,00 0,00 106.993,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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