Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000140

Favorecido

P LSOUSA EIRELI
R$ 108.000,00
 

CPF/CNPJ:

06254241000143

Emissão:

15/02/2022

Plano Interno:

016147

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de Imóveis

Processo:

227932/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA P L SOUSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMTNO DA CIRETRAN DE BALSAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000140 15/02/2022 84.000,00 60.793,20 60.793,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA P L SOUSA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMTNO DA CIRETRAN DE BALSAS.
2022NE000140 15/02/2022 96.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DA ASPLAN E DO DIRETOR DA UNIDADE DE FINANÇAS.
2022NE000683 28/03/2022 -12.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/02 A 28/02/2022, PROCESSO 98491/2022
2022NL004484 23/05/2022 0,00 4.676,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO PERÍODO DE MARÇO/2022, PROCESSO 115158/2022
2022NL005941 10/06/2022 0,00 9.352,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL/2022, PROCESSO 115158/2022
2022NL005942 10/06/2022 0,00 9.352,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PROCESSO 162394/2022
2022NL010693 31/08/2022 0,00 9.352,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PROCESSO 146628/2022
2022NL010695 31/08/2022 0,00 9.352,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PROCESSO 170808/2022
2022NL011231 21/09/2022 0,00 9.352,80 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DA EMPRESA P. L. SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PROCESSO 206409/2022
2022NL013645 17/11/2022 0,00 9.352,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB031060 24/05/2022 0,00 0,00 4.676,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038281 15/06/2022 0,00 0,00 9.352,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB039224 20/06/2022 0,00 0,00 9.352,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069200 20/09/2022 0,00 0,00 9.352,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB072251 28/09/2022 0,00 0,00 9.352,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076061 18/10/2022 0,00 0,00 9.352,80
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB089348 05/12/2022 0,00 0,00 9.352,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,