CPF/CNPJ:
00394494011928
Emissão:
22/09/2022
Plano Interno:
015055
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimentos de Despesas Com Pessoal Requis
Processo:
120572/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 120572/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003369 | 22/09/2022 | 63.636,30 | 63.636,30 | 63.636,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 120572/2022
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2022NE003369 | 22/09/2022 | 63.636,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 120572/
|
2022NL011314 | 22/09/2022 | 0,00 | 42.424,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2021. SOB O PROCESSO 120572
|
2022NL011313 | 22/09/2022 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071982 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 63.636,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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