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NOTA DE EMPENHO 2022NE003369

Favorecido

DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
R$ 63.636,30
 

CPF/CNPJ:

00394494011928

Emissão:

22/09/2022

Plano Interno:

015055

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Ressarcimentos de Despesas Com Pessoal Requis

Processo:

120572/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 120572/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003369 22/09/2022 63.636,30 63.636,30 63.636,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 120572/2022
2022NE003369 22/09/2022 63.636,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 120572/
2022NL011314 22/09/2022 0,00 42.424,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2021. SOB O PROCESSO 120572
2022NL011313 22/09/2022 0,00 21.212,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB071982 28/09/2022 0,00 0,00 63.636,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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