CPF/CNPJ:
00093390874372
Emissão:
03/05/2022
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
54645/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE SUE ELLEN FARIAS DA COSTA, PROCESSO 54645/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001085 | 03/05/2022 | 286,65 | 286,65 | 286,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE SUE ELLEN FARIAS DA COSTA, PROCESSO 54645/2022
|
2022NE001085 | 03/05/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003792, 190201-19201 2022NL012700
|
2022NE003792 | 24/10/2022 | -1.713,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE SUE ELLEN FARIAS DA COSTA, PROCESSO 54645/2022
|
2022NL003425 | 03/05/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003792, 190201-19201 2022NL012700
|
2022NE003792 | 24/10/2022 | 0,00 | -1.713,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB024850 | 04/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003792, 190201-19201 2022NL012700
|
2022NE003792 | 24/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -1.713,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,