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NOTA DE EMPENHO 2022NE001085

Favorecido

SUE ELLEN FARIAS DA COSTA E SILVA
R$ 286,65
 

CPF/CNPJ:

00093390874372

Emissão:

03/05/2022

Plano Interno:

000496

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

54645/2022

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE SUE ELLEN FARIAS DA COSTA, PROCESSO 54645/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001085 03/05/2022 286,65 286,65 286,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE SUE ELLEN FARIAS DA COSTA, PROCESSO 54645/2022
2022NE001085 03/05/2022 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003792, 190201-19201 2022NL012700
2022NE003792 24/10/2022 -1.713,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, EM FAVOR DE SUE ELLEN FARIAS DA COSTA, PROCESSO 54645/2022
2022NL003425 03/05/2022 0,00 2.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003792, 190201-19201 2022NL012700
2022NE003792 24/10/2022 0,00 -1.713,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB024850 04/05/2022 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE003792, 190201-19201 2022NL012700
2022NE003792 24/10/2022 0,00 0,00 -1.713,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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