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NOTA DE EMPENHO 2022NE001637

Favorecido

ANA PAULA SANCHES MENDES
R$ 4.046,11
 

CPF/CNPJ:

00075176971372

Emissão:

08/06/2022

Plano Interno:

015055

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Outras Despesas de Exercícios Anteriores

Processo:

238181/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE VALORES RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR, NO PERIODO DE 24/02/2019 A 31/12/2020, EM FAVOR DE ANA PAULA SANCHES MENDES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001637 08/06/2022 4.046,11 4.046,11 4.046,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE VALORES RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR, NO PERIODO DE 24/02/2019 A 31/12/2020, EM FAVOR DE ANA PAULA SANCHES MENDES.
2022NE001637 08/06/2022 4.046,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE VALORES RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR, NO PERIODO DE 24/02/2019 A 31/12/2020, EM FAVOR DE ANA PAULA SANCHES MENDES.
2022NL005857 08/06/2022 0,00 4.046,11 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE VALORES RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR, NO PERIODO DE 24/02/2019 A 31/12/2020, EM FAVOR DE ANA PAULA SANCHES MENDES.
2022NL005868 08/06/2022 0,00 4.046,11 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2022NL005867 08/06/2022 0,00 -4.046,11 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB035891 08/06/2022 0,00 0,00 3.652,61
PAGAMENTO
2022PP002819 08/06/2022 0,00 0,00 393,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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