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NOTA DE EMPENHO 2022NE002833

Favorecido

JOHNATHAN HARRYSON FONTINELE DOS SANTOS
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00060045747326

Emissão:

17/08/2022

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

160001/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A SANTA INÊS E PINDARÉ-MIRIM-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/082022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002833 17/08/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A SANTA INÊS E PINDARÉ-MIRIM-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/082022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
2022NE002833 17/08/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, EM VIAGEM A SANTA INÊS E PINDARÉ-MIRIM-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/082022, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FUNCION
2022NL009599 17/08/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB058992 17/08/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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