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NOTA DE EMPENHO 2022NE003869

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 1.020,00
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

10/11/2022

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2210280011

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA AO CEARÁ A SERVIÇO DO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022, PROCESSO 2210280011

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003869 10/11/2022 1.020,00 1.020,00 1.020,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA AO CEARÁ A SERVIÇO DO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022, PROCESSO 2210280011
2022NE003869 10/11/2022 1.020,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VISITA AO CEARÁ A SERVIÇO DO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2022, PROCESSO 2210280011
2022NL013200 10/11/2022 0,00 1.020,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB082470 11/11/2022 0,00 0,00 1.020,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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