Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE003121

Favorecido

RUBEM MANOEL AMARAL ARAUJO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00043242626320

Emissão:

29/08/2022

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

177630/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS NAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA, CHAPADINHA E PINHEIRO-MA NO PERÍODO DE 01/09 A 02/09/2022, PROCESSO 177630/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003121 29/08/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS NAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA, CHAPADINHA E PINHEIRO-MA NO PERÍODO DE 01/09 A 02/09/2022, PROCESSO 177630/2022
2022NE003121 29/08/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS NAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA, CHAPADINHA E PINHEIRO-MA NO PERÍODO DE 0
2022NL010624 29/08/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB062568 30/08/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,