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NOTA DE EMPENHO 2022NE003608

Favorecido

EDVALDO DA SILVA SANTOS
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00037704591304

Emissão:

10/10/2022

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

206607/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003608 10/10/2022 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022
2022NE003608 10/10/2022 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TRANSLADO DE SERVIDOR NO PERÍODO DE 03 A 04/10/2022
2022NL012250 10/10/2022 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB075605 14/10/2022 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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