Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE002435

Favorecido

JOSÉ ANTONIO COELHO G. DOS SANTOS
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00033675031349

Emissão:

26/07/2022

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

149728/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE 6 DIARIAS NO PERIODO DE 25/07 A 29/07/2022, DE SÃO LUIS A CAXIAS, CODO, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR MULTIRÃO DE ATENDIMENTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002435 26/07/2022 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 6 DIARIAS NO PERIODO DE 25/07 A 29/07/2022, DE SÃO LUIS A CAXIAS, CODO, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR MULTIRÃO DE ATENDIMENTO.
2022NE002435 26/07/2022 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 6 DIARIAS NO PERIODO DE 25/07 A 29/07/2022, DE SÃO LUIS A CAXIAS, CODO, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR MULTIRÃO DE
2022NL008187 26/07/2022 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB051261 26/07/2022 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,