CPF/CNPJ:
00026827077349
Emissão:
25/07/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
149728/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Estado:
SC
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE002422 | 25/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS, CODÓ, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA NO PERÍODO DE 25 A 30/07/2022
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2022NE002422 | 25/07/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE 6 DIARIAS NO PERIODO DE 25/07 A 29/07/2022, DE SÃO LUIS A CAXIAS, CODO, SÃO JOÃO DOS PATOS E PRESIDENTE DUTRA, PARA REALIZAR MULTIRÃO DE ATENDIMENTO.
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2022NE002433 | 26/07/2022 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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