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NOTA DE EMPENHO 2022NE000376

Favorecido

ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO PAIVA
R$ 17.583,33
 

CPF/CNPJ:

00020688636349

Emissão:

07/03/2022

Plano Interno:

000563

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

26971/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM NOME DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 27/2017, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN __DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/08/2022, PROCESSO 26571/2022..

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000376 07/03/2022 17.583,33 17.583,33 17.583,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM NOME DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, PARA COBRIS DESPESAS DO CONTRATO Nº 27/2017, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN __DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/08/2022, PROCESSO 26571/2022..
2022NE000376 07/03/2022 17.583,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES
2022NL004255 18/05/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B
2022NL004253 18/05/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE RECIBO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES B. DE MELO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS DE MARÇO DE 2022, ONDE FUNCIONA A SÃO JOÃO DOS PATOS,
2022NL004534 24/05/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B.
2022NL007231 01/07/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B. D
2022NL007232 01/07/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B.
2022NL007979 19/07/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B.
2022NL011258 21/09/2022 0,00 2.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRAN DE SÃO JOÃO DOS PATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, EM NOME DE ANA MARIA GOMES B.
2022NL011687 28/09/2022 0,00 83,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB031073 24/05/2022 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB030949 24/05/2022 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL004569 24/05/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL004545 24/05/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL004568 24/05/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB044066 05/07/2022 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL007418 05/07/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL007417 05/07/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB065745 12/09/2022 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL010872 12/09/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB069703 21/09/2022 0,00 0,00 2.455,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022NL011262 21/09/2022 0,00 0,00 44,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB076070 18/10/2022 0,00 0,00 83,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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