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NOTA DE EMPENHO 2022NE002134

Favorecido

kelvin vale dos anjos
R$ 160,00
 

CPF/CNPJ:

00005927309305

Emissão:

04/07/2022

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

129742/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002134 04/07/2022 160,00 160,00 160,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/2022
2022NE002134 04/07/2022 160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM EM BLITZ EDUCATIVA EM HUMBERTO DE CAMPOS E BARREIRINHAS/MA NO PERÍODO DE 28 E 29/06/202
2022NL007342 04/07/2022 0,00 160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB043706 04/07/2022 0,00 0,00 160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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