CPF/CNPJ:
00005633961307
Emissão:
13/10/2022
Plano Interno:
000496
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
206710/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JULIANA FONSECA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE003624 | 13/10/2022 | 2.525,74 | 2.525,74 | 2.525,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JULIANA FONSECA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2022NE003624 | 13/10/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE __A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO __QUE NÃO FOI UTILIZADO.__JULIANA RA 30_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004523, 190201-19201 2022NL016080
|
2022NE004523 | 16/12/2022 | -474,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE JULIANA FONSECA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.
|
2022NL012289 | 13/10/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE __A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO __QUE NÃO FOI UTILIZADO.__JULIANA RA 30_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004523, 190201-19201 2022NL016080
|
2022NE004523 | 16/12/2022 | 0,00 | -474,26 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076562 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE __A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO __QUE NÃO FOI UTILIZADO.__JULIANA RA 30_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2022NE004523, 190201-19201 2022NL016080
|
2022NE004523 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -474,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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