CPF/CNPJ:
00005445348326
Emissão:
10/10/2022
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
204130/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAR REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2022, PROCESSO 204130/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003573 | 10/10/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAR REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2022, PROCESSO 204130/2022
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2022NE003573 | 10/10/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAR REUNIÃO COM SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E COLABORADORES DAS CIRETRANS DE PRESIDENTE DUTRA E SÃO JOÃO DOS PAT
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2022NL012212 | 10/10/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB075590 | 14/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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