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NOTA DE EMPENHO 2022NE002531

Favorecido

ERIKA VANESSA SILVA COSTA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00005327134350

Emissão:

29/07/2022

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

151040/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM INVENTÁRIO ANUAL, EM CAROLINA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002531 29/07/2022 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM INVENTÁRIO ANUAL, EM CAROLINA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2022
2022NE002531 29/07/2022 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES REALIZAREM INVENTÁRIO ANUAL, EM CAROLINA E SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, NO PERÍODO DE 16 A 19/08/2022
2022NL008483 29/07/2022 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052297 29/07/2022 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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