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NOTA DE EMPENHO 2022NE001939

Favorecido

KLEOMARLISSON DA SILVA DE SOUZA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00005015998350

Emissão:

27/06/2022

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

127457/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS E HUMBERTO DE CAMPOS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001939 27/06/2022 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS E HUMBERTO DE CAMPOS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022
2022NE001939 27/06/2022 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS E HUMBERTO DE CAMPOS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022
2022NL006777 27/06/2022 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB041712 27/06/2022 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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