Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001941
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARREIRINHAS E HUMBERTO DE CAMPOS/MA, NO PERÍODO DE 27 A 30/06/2022 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
Totais: | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
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