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NOTA DE EMPENHO 2022NE002625

Favorecido

THALYNE SANTOS SILVA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00002894087330

Emissão:

03/08/2022

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

155710/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE002625 03/08/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL
2022NE002625 03/08/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, PARA RECEBIMENTO DE MATERI
2022NL008715 03/08/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB054010 03/08/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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