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NOTA DE EMPENHO 2022NE001583

Favorecido

GUELMA MICHELLY DA SILVA SOUSA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00001314023314

Emissão:

03/06/2022

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

114659/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001583 03/06/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES
2022NE001583 03/06/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE TIMON PARA COROATA, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS VEICULARES
2022NL005603 03/06/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB034641 03/06/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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