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NOTA DE EMPENHO 2022NE001702

Favorecido

BANCO DO BRASIL
R$ 40.420,15
 

CPF/CNPJ:

00000000512419

Emissão:

01/06/2022

Plano Interno:

000554

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Taxas

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001702 01/06/2022 40.420,15 40.420,15 40.420,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.
2022NE001702 01/06/2022 40.420,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.
2022NL006055 01/06/2022 0,00 40.420,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.
2022NL006072 01/06/2022 0,00 40.420,15 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.
2022NL006071 01/06/2022 0,00 -40.420,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.
2022NL006052 14/06/2022 0,00 40.420,15 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS NÃO CONTABILIZADAS PELO SIGEF, NO MES DE MAIO.
2022NL006053 14/06/2022 0,00 -40.420,15 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB039198 01/06/2022 0,00 0,00 40.420,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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