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NOTA DE EMPENHO 2022NE000025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 19.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0240073/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000025 18/11/2022 19.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
2022NE000025 18/11/2022 19.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERE
2022NL000056 01/12/2022 0,00 15.317,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERE
2022NL000057 01/12/2022 0,00 978,14 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A Nota Fiscal da Presente NL veio com valor incorreto
2022NL000065 01/12/2022 0,00 -978,14 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A Nota Fiscal referente a presente NL veio com valor incorreto.
2022NL000064 01/12/2022 0,00 -15.317,40 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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