CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0240073/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000025 | 18/11/2022 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.
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2022NE000025 | 18/11/2022 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERE
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2022NL000056 | 01/12/2022 | 0,00 | 15.317,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 19.000,00 REFERE
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2022NL000057 | 01/12/2022 | 0,00 | 978,14 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A Nota Fiscal da Presente NL veio com valor incorreto
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2022NL000065 | 01/12/2022 | 0,00 | -978,14 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: A Nota Fiscal referente a presente NL veio com valor incorreto.
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2022NL000064 | 01/12/2022 | 0,00 | -15.317,40 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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