Voltar

NOTA DE EMPENHO 2022NE000011

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 4.063,70
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

14/06/2022

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0124896/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000011 14/06/2022 4.063,70 4.063,70 4.063,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.
2022NE000011 14/06/2022 4.583,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V NO VALOR DE R$ 519,63 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.
2022NE000012 01/07/2022 -519,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 R
2022NL000034 01/07/2022 0,00 2.247,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.583,33 R
2022NL000033 01/07/2022 0,00 1.816,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057523 12/08/2022 0,00 0,00 4.063,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,