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NOTA DE EMPENHO 2022NE000013

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 9.670,08
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

16/08/2022

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0173795/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE JUNHO DE 2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000013 16/08/2022 9.670,08 9.670,08 9.670,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE JUNHO DE 2022
2022NE000013 16/08/2022 9.670,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO 10ºBBM NO MÊS DE JUNHO DE 2022
2022NL000046 16/08/2022 0,00 9.670,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB059437 19/08/2022 0,00 0,00 9.212,68
PAGAMENTO
2022PP000032 08/11/2022 0,00 0,00 457,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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