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NOTA DE EMPENHO 2022NE000013

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 5.620,90
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

20/05/2022

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0106248/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Nono Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREPARADO AO 9ºBBMESTREITO/CBMMA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000013 20/05/2022 5.620,90 5.620,90 5.620,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREPARADO AO 9ºBBMESTREITO/CBMMA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.
2022NE000013 20/05/2022 5.620,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREPARADO AO 9ºBBMESTREITO/CBMMA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.
2022NL000026 20/05/2022 0,00 5.620,90 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB030663 23/05/2022 0,00 0,00 5.355,04
PAGAMENTO
2022PP000024 23/05/2022 0,00 0,00 265,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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