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NOTA DE EMPENHO 2022NE000023

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 5.980,24
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

28/09/2022

Plano Interno:

011785

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

186864/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE COMBUSTIVEL DO 11º BBM - AGOSTO 22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000023 28/09/2022 5.980,24 5.980,24 5.980,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE COMBUSTIVEL DO 11º BBM - AGOSTO 22
2022NE000023 28/09/2022 5.980,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 11º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, NA CIDADE DE ITAPECURU MIRI
2022NL000126 28/09/2022 0,00 5.980,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB095164 16/12/2022 0,00 0,00 5.697,34
PAGAMENTO
2022PP000086 16/12/2022 0,00 0,00 282,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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