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NOTA DE EMPENHO 2022NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 23.288,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

16/08/2022

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Manutenção de Veículos

Processo:

0161286/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO - JUNHO DE 2022- 11º BBM - ITAPECURU MIRIM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000017 16/08/2022 23.288,00 23.288,00 23.288,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO - JUNHO DE 2022- 11º BBM - ITAPECURU MIRIM
2022NE000017 16/08/2022 23.288,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO - JUNHO DE 2022- 11º BBM - ITAPECURU MIRIM
2022NL000114 16/08/2022 0,00 23.288,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB059050 17/08/2022 0,00 0,00 22.186,47
PAGAMENTO
2022PP000039 18/08/2022 0,00 0,00 1.101,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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