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NOTA DE EMPENHO 2022NE000015

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.940,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

01/08/2022

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0225881/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

MANUTENÇÃO DE FROTA MAIO 22 - 11º BBM - ITAPECURU MIRIM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000015 01/08/2022 3.940,00 3.940,00 3.940,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANUTENÇÃO DE FROTA MAIO 22 - 11º BBM - ITAPECURU MIRIM
2022NE000015 01/08/2022 3.940,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MANUTENÇÃO DE FROTA MAIO 22 - 11º BBM - ITAPECURU MIRIM
2022NL000048 01/08/2022 0,00 3.940,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB052831 01/08/2022 0,00 0,00 3.753,64
PAGAMENTO
2022PP000036 08/08/2022 0,00 0,00 186,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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