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NOTA DE EMPENHO 2022NE000017

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 18.107,36
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

04/08/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

160879/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000017 04/08/2022 18.107,36 18.107,36 18.107,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
2022NE000017 04/08/2022 20.305,29 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
2022NE000018 15/09/2022 -2.197,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
2022NL000033 01/09/2022 0,00 9.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
2022NL000032 01/09/2022 0,00 8.657,36 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084816 21/11/2022 0,00 0,00 9.450,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB084814 21/11/2022 0,00 0,00 8.657,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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