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NOTA DE EMPENHO 2022NE000001

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 14.887,10
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

25/01/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

13451/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000001 25/01/2022 14.887,10 14.887,10 14.887,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
2022NE000001 25/01/2022 17.667,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
2022NE000002 11/02/2022 -2.780,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
2022NL000001 11/02/2022 0,00 15.621,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 31BPM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
2022NL000003 11/02/2022 0,00 14.887,10 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2022NL000002 11/02/2022 0,00 -15.621,26 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB010353 08/03/2022 0,00 0,00 14.887,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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