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NOTA DE EMPENHO 2022NE000023

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

011761

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO DA DESPESA EM ALIMENTAÇAO DO MES DE NOVEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000023 18/11/2022 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM ALIMENTAÇAO DO MES DE NOVEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO
2022NE000023 18/11/2022 13.170,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO DA DESPESA POR ERRO DE CREDOR
2022NE000026 18/11/2022 -13.170,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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