CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇAO DO MES DE SETEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000020 | 18/11/2022 | 5.393,24 | 5.393,24 | 5.393,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇAO DO MES DE SETEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
|
2022NE000020 | 18/11/2022 | 5.393,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇAO DO MES DE SETEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
|
2022NL000132 | 18/11/2022 | 0,00 | 5.393,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB088106 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 5.138,17 |
PAGAMENTO
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2022PP000070 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 255,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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