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NOTA DE EMPENHO 2022NE000020

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 5.393,24
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

18/11/2022

Plano Interno:

011764

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇAO DO MES DE SETEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000020 18/11/2022 5.393,24 5.393,24 5.393,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇAO DO MES DE SETEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
2022NE000020 18/11/2022 5.393,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇAO DO MES DE SETEMBRO FORNECIDA AO 8 BBM PINHEIRO, TICKET LOG
2022NL000132 18/11/2022 0,00 5.393,24 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB088106 30/11/2022 0,00 0,00 5.138,17
PAGAMENTO
2022PP000070 16/12/2022 0,00 0,00 255,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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