CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/09/2022
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM - PINHEIRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000013 | 09/09/2022 | 11.920,00 | 11.920,00 | 11.920,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM - PINHEIRO
|
2022NE000013 | 09/09/2022 | 11.920,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA EM MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, TICKET LOG, 8 BBM - PINHEIRO
|
2022NL000117 | 09/09/2022 | 0,00 | 11.920,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB076740 | 21/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.356,18 |
PAGAMENTO
|
2022PP000065 | 16/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 563,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,