CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
15/03/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0052248/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Março/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000005 | 15/03/2022 | 6.868,31 | 6.868,31 | 6.868,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Março/2022
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2022NE000005 | 15/03/2022 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00005, por ter sido empenhado a maior por Estimantivo.
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2022NE000007 | 04/04/2022 | -11.031,69 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas conforme o Processo 0052248/2022 e Nota Empenho 2022NE00005, com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de
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2022NL000018 | 04/04/2022 | 0,00 | 3.864,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas conforme o Processo 0052248/2022 e Nota Empenho 2022NE00005, com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de
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2022NL000019 | 04/04/2022 | 0,00 | 3.003,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB022644 | 26/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.868,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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