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NOTA DE EMPENHO 2022NE000005

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 6.868,31
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

15/03/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0052248/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Março/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000005 15/03/2022 6.868,31 6.868,31 6.868,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de combustíveis, peças e serviços para a base operacional do 2º EPMONT-Imperatriz-Ma no mês de Março/2022
2022NE000005 15/03/2022 17.900,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial do empenho Nº 2022NE00005, por ter sido empenhado a maior por Estimantivo.
2022NE000007 04/04/2022 -11.031,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas conforme o Processo 0052248/2022 e Nota Empenho 2022NE00005, com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de
2022NL000018 04/04/2022 0,00 3.864,78 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação despesas conforme o Processo 0052248/2022 e Nota Empenho 2022NE00005, com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa, do fornecimento de
2022NL000019 04/04/2022 0,00 3.003,53 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB022644 26/04/2022 0,00 0,00 6.868,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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