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NOTA DE EMPENHO 2022NE000021

Favorecido

CATARINA FERREIRA DE SOUSA
R$ 16.867,75
 

CPF/CNPJ:

04931991000187

Emissão:

17/11/2022

Plano Interno:

011888

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã

Processo:

0211314/2022

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000021 17/11/2022 16.867,75 16.867,75 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
2022NE000021 17/11/2022 16.867,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
2022NL000055 01/12/2022 0,00 16.867,75 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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