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NOTA DE EMPENHO 2022NE000002

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 17.157,93
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

14/02/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

002/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO DO PROCESSO N 002/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS PARA O 19 BPM, PEDREIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2022CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021 - PMMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000002 14/02/2022 17.157,93 17.157,93 17.157,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DO PROCESSO N 002/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PECAS E SERVICOS PARA O 19 BPM, PEDREIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2022CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021 - PMMA.
2022NE000002 14/02/2022 21.644,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO EMPENHO 2022NE000002, REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O 19 BPM, MES DE FEVEREIRO DE 2022.
2022NE000009 02/05/2022 -4.486,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO DO PROCESSO N 002/2022, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PECA
2022NL000017 14/03/2022 0,00 17.157,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB015748 24/03/2022 0,00 0,00 17.157,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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