CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
18/08/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
174840/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 1º AO DIA 22 DO MÊS DE JULHO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000021 | 18/08/2022 | 12.269,52 | 12.269,52 | 12.269,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 1º AO DIA 22 DO MÊS DE JULHO DE 2022
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2022NE000021 | 18/08/2022 | 12.269,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 1º AO DIA 22 DO MÊS DE JULHO DE 2022
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2022NL000114 | 18/08/2022 | 0,00 | 12.269,52 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB059908 | 19/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 12.269,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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