CPF/CNPJ:
02683005000191
Emissão:
22/06/2022
Plano Interno:
016071
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
131358/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 01 E 21 DO MÊS CITADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000013 | 22/06/2022 | 11.836,86 | 11.836,86 | 11.836,86 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 01 E 21 DO MÊS CITADO
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2022NE000013 | 22/06/2022 | 11.836,86 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 01 E 21 DO MÊS CITADO
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2022NL000039 | 23/06/2022 | 0,00 | 11.836,86 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043343 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.836,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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