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NOTA DE EMPENHO 2022NE000013

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 11.836,86
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

22/06/2022

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

131358/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 01 E 21 DO MÊS CITADO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000013 22/06/2022 11.836,86 11.836,86 11.836,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 01 E 21 DO MÊS CITADO
2022NE000013 22/06/2022 11.836,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇAO PREPERADA) CONSUMIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2022 ENTRE OS DIAS 01 E 21 DO MÊS CITADO
2022NL000039 23/06/2022 0,00 11.836,86 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB043343 06/07/2022 0,00 0,00 11.836,86

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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