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NOTA DE EMPENHO 2022NE000002

Favorecido

FEITO A MÃO HOTEL E RESTAURANTE
R$ 16.173,58
 

CPF/CNPJ:

02683005000191

Emissão:

31/03/2022

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

65251/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 16.173,58 CONSUMIDOS NO M~ES DE FEVREIRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000002 31/03/2022 16.173,58 16.173,58 16.173,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 16.173,58 CONSUMIDOS NO M~ES DE FEVREIRO
2022NE000002 31/03/2022 16.173,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALIMENTAÇÃO PREPARADA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 16.173,58 CONSUMIDOS NO M~ES DE FEVREIRO
2022NL000015 06/04/2022 0,00 16.173,58 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB024430 02/05/2022 0,00 0,00 16.173,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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