CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0199935/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de SETEMBRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000024 | 21/09/2022 | 20.034,78 | 20.034,78 | 20.034,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de SETEMBRO/2022
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2022NE000024 | 21/09/2022 | 24.655,13 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação da diferença de empenho por estimativa em relação ao saldo da nota fiscal do referido mês
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2022NE000025 | 13/10/2022 | -4.620,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operac
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2022NL000052 | 07/10/2022 | 0,00 | 14.280,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho das despesas da SUBAÇÃO 017286 (Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operac
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2022NL000053 | 07/10/2022 | 0,00 | 5.754,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB092435 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 19.724,30 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP000027 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 276,21 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000026 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 34,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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