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NOTA DE EMPENHO 2022NE000018

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 14.307,93
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

04/08/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0162497/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho das Despesas com o Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, ref. a AGOSTO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000018 04/08/2022 14.307,93 14.307,93 14.307,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das Despesas com o Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, ref. a AGOSTO/2022.
2022NE000018 04/08/2022 20.607,05 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do saldo do empenho por estimativa, referente ao processo n.º0162497/2022
2022NE000022 15/09/2022 -6.299,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho das Despesas com o Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços para base Operacional do 35º B
2022NL000043 01/09/2022 0,00 14.307,93 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083231 14/11/2022 0,00 0,00 14.273,59
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2022PP000019 14/11/2022 0,00 0,00 34,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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