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NOTA DE EMPENHO 2022NE000014

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 19.041,45
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

07/07/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0142265/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento do Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JULHO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000014 07/07/2022 19.041,45 19.041,45 19.041,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento do Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JULHO/2022.
2022NE000014 07/07/2022 21.292,49 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulaçao da diferença de saldo estimado
2022NE000017 01/08/2022 -2.251,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º19
2022NL000036 01/08/2022 0,00 16.101,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços) para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º19
2022NL000037 01/08/2022 0,00 2.940,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB068040 16/09/2022 0,00 0,00 19.041,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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