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NOTA DE EMPENHO 2022NE000011

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 16.842,87
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

24/06/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0132907/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho das despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços, para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JUNHO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000011 24/06/2022 16.842,87 16.842,87 16.842,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços, para base Operacional do 35º BPM /UGE n.º190.123, referente ao mês de JUNHO/2022.
2022NE000011 24/06/2022 19.779,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anaulaçao de diferença de empenho
2022NE000013 07/07/2022 -2.936,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho das despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços, para base Operacional do 35º BP
2022NL000028 01/07/2022 0,00 13.311,93 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas com Gerenciamento de Frota, taxa administrativa do fornecimento de combustível, peças e serviços, para base Operacional do 35º
2022NL000029 01/07/2022 0,00 3.530,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB057296 12/08/2022 0,00 0,00 16.842,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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