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NOTA DE EMPENHO 2022NE000009

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 19.581,43
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

17/05/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0102848/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000009 17/05/2022 19.581,43 19.581,43 19.581,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
2022NE000009 17/05/2022 21.004,77 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulaçao de diferencia de valor estimado
2022NE000010 24/06/2022 -1.423,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL000021 02/06/2022 0,00 16.469,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, TAXA ADMINISTRATIVA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.
2022NL000022 02/06/2022 0,00 3.112,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB050298 25/07/2022 0,00 0,00 19.581,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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