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NOTA DE EMPENHO 2022NE000001

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 17.101,37
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

25/01/2022

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0013946/2022

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000001 25/01/2022 17.101,37 17.101,37 17.101,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
2022NE000001 25/01/2022 18.356,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da diferença de empenho por estimativa no mês de janeiro de 2022
2022NE000002 03/02/2022 -1.254,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (GERENCIAMENTO DA FRONTA-ABASTECIMENTO)
2022NL000001 01/02/2022 0,00 13.808,46 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
2022NL000002 03/02/2022 0,00 3.292,91 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB006428 22/02/2022 0,00 0,00 17.101,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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